পশ্চিম পাগলা ইউনিয়ন পরিষদ
দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
বার্ষিক বাজেট, অর্থ বৎসর-২০১৯-২০২০খ্রিঃ
এলজিডি আইডি-৬৯০২৭৯০
খাতের নাম |
সম্ভাব্য বাজেট ২০১৯-২০২০খ্রিঃ |
চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯খ্রিঃ |
পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত (টাকা) অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮খ্রিঃ |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
- |
- |
- |
- |
- |
ব্যাংক জমা |
১,৮৪,৮৭১/- |
৭,৯১,৫৪২/- |
৯,৭৬,৪১৩/- |
৪,০৯,৮৫০/- |
৪৮,২৯৮/- |
মোট প্রারম্ভিক জের |
১,৮৪,৮৭১/- |
৭,৯১,৫৪২/- |
৯,৭৬,৪১৩/- |
৪,০৯,৮৫০/- |
৪৮,২৯৮/- |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় |
৩,৫০,৭৪৫/- |
- |
৩,৫০,৭৪৫/- |
৩,৮০,৭৪৫/- |
৪,০০,৭৪৫/- |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
৬০,০০০/- |
- |
৬০,০০০/- |
৬০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
১৫,০০০/- |
- |
১৫,০০০/- |
১৫,০০০/- |
১৫,০০০/- |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস |
২,০০০/- |
|
২,০০০/- |
২,০০০/- |
২,০০০/- |
সম্পত্তি থেকে আয় |
- |
- |
- |
- |
- |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
- |
- |
- |
১১,০০,০০০/- |
৯,০০,০০০/- |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১%অর্থ |
৬,২৩,২০৩/- |
- |
৬,২৩,২০৩/- |
৩,০০,০০০/- |
৩,৫০,০০০/- |
সরকারি সুত্রে অনুদান |
- |
- |
|
- |
- |
সরকারি থোক বরাদ্দ |
- |
২৩,০০,০০০/- |
২৩,০০,০০০/- |
২৩,০০,০০০/- |
২১,০০,০০০/- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসুত্রে প্রাপ্তি |
- |
৫,০০,০০০/- |
৫,০০,০০০/- |
৫,০০,০০০/- |
৪৬,০০,০০০/- |
অন্যান্য প্রাপ্তি |
৫,০০,০০০/- |
১১,০০,০০০/- |
১৬,০০,০০০/- |
১০,০০,০০০/- |
৬,৫১,৭০২/- |
মোট প্রাপ্তি |
১৭,৩৫,৮১৯/- |
৪৬,৯১,৫৪২/- |
৬৪,২৭,৩৬১/- |
৬২,৬৭,৫৯৫/- |
৯১,৬৭,৭৪৫/- |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
৬,৯৯,৬০০/- |
- |
৬,৯৯,৬০০/- |
১২,৭২,০০০/- |
৮,১৬,০০০/- |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা |
৬,২৩,২০৩/- |
- |
৬,২৩,২০৩/- |
৯,৭৫,৩২২/- |
৮,০৫,২৬৯/- |
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
৫২,৬১১/- |
- |
৫২,৬১১/- |
৭৬,১৪৯/- |
৬০,১১১/- |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী |
৬০,০০০/- |
- |
৬০,০০০/- |
৬০,০০০/- |
৬০,০০০/- |
ডাক ও তার |
২,০০০/- |
- |
২,০০০/- |
২,০০০/- |
৩,০০০/- |
বিদ্যুৎ বিল |
৫,০০০/- |
- |
৫,০০০/- |
৫,০০০/- |
৫,০০০/- |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ |
৩০,০০০/- |
- |
৩০,০০০/- |
২৩,৩০৪/- |
২০,৪৬৭/- |
অন্যান্য ব্যয় |
১,১৮,৭৫৩/- |
৩,০০,০০০/- |
৪,১৮,৭৫৩/- |
৪,০০,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
উন্নয়নমূলক ব্যয়: |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প |
- |
৪,৯১,৫৪২/- |
৪,৯১,৫৪২/- |
৫,০০,০০০/- |
৮,০০,০০০/- |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিষ্কাশন |
- |
১০,০০,০০০/- |
১০,০০,০০০/- |
৮,০০,০০০/- |
১০,০০,০০০/- |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত |
- |
১৫,০০,০০০/- |
১৫,০০,০০০/- |
১০,৩১,০০০/- |
৩০,১৭,২৪৮/- |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত |
- |
২,০০,০০০/- |
২,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
শিক্ষা কর্মসূচী |
- |
৬,০০,০০০/- |
৫,০০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
সেচ ও খাল |
- |
২,০০,০০০/- |
২,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
অন্যান্য(শিশুদের জন্য) |
- |
৪,০০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
মোট ব্যয়: |
১৫,৯১,১৬৭/- |
৪৬,৯১,৫৪২/- |
৬২,৮২,৭০৯/- |
৬১,৪৪,৭৭৫/- |
৯০,৮৭,০৯৫/- |
সমাপনী জের: |
|
|
১,৪৪,৬৫২/- |
১,২২,৮২০/- |
৮০,৬৫০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস